送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2023-04-14 10:43

你好,往来单位与支付单位不是同一个,这样会导致无法结平啊 

微信用户 追问

2023-04-14 10:45

是的老师,当时收到成本票是根据发票合同名称入账的,现在对方公司出了一个委托付款让我付到另一家,这个账务怎么处理

邹老师 解答

2023-04-14 10:49

你好,往来单位与支付单位不是同一个,这样会导致无法结平
(是针对这个回复有什么疑问吗)

微信用户 追问

2023-04-14 10:53

老师,是无法结平,但在实务中经常有类似的情况不是吗?就是像这样的账务处理我没做过,所以才向您请教一下的

邹老师 解答

2023-04-14 10:59

你好
往来单位与支付单位不是同一个,收到款项时候,借:银行存款,贷:其他应付款
之前的 其他应收款,还在借方挂着的 

微信用户 追问

2023-04-14 11:02

老师,有出委托书,这个分录我是这样写的,也不知道对不对,您帮我看一下 借:应付账款-张三  贷:银行存款  借:应付账款-李四  贷:应付账款-张三  这样可以吗,能结平吗

邹老师 解答

2023-04-14 11:13

你好,是欠李四的款项,结果付给张三了,有协议,是这个意思?

微信用户 追问

2023-04-14 11:14

老师,是的,李四出了一个付款委托书,让付给张三的

邹老师 解答

2023-04-14 11:25

你好,那就可以变通的这样处理 的

微信用户 追问

2023-04-14 15:14

明白了,谢谢老师!

邹老师 解答

2023-04-14 15:19

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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相关问题讨论
你好,往来单位与支付单位不是同一个,这样会导致无法结平啊 
2023-04-14 10:43:18
学员你好,在做一笔挂账,让个人还回来
2022-08-04 20:21:29
。借其他应收款贷银行存款。
2022-09-07 10:59:15
你好,这个一般是先要核对下每笔余额到时是什么业务,款项还能不能收回,确认完毕后再进行账务处理的
2022-02-08 13:53:16
Na你这个其他应付款,它是属于财务会计,你财务会计在支付的时候,就是借其他应付款贷银行存款。那你预算会计这边在支付的时候,就是借事业支出贷资金结存。
2022-02-16 16:53:22
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