装修专票按几个点开呢 问
一般纳税人9% 小规模1%或者3% 答
要求一 固定制造费用900 (600为非付现成本) 那么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请教一下发票开票格式 问
同学,你好 有PDF,OFD,还有XML的 答
老师您好!上月出口的商品次月开的销售发票成本计 问
成本和收入是相匹配的,成本记到哪个月是和收入记到一个月就行 答
你好!传媒公司,购买西服,怎样记分录,价格为4000元,做 问
是给职工的吗?是的话根据兽医部门提供服务人员的就是主营业务成本福利费 借主营业务成本,福利费贷应付职工薪酬薪酬 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 答


请问一下老师,我们公司给一家公司开具了咨询服务费款一万元,到对方公司一直还未付款给我们,这边分录我们该怎么做呢
答: 首先,您需要和对方公司进行沟通,确定付款的时间和方式。如果对方仍然没有支付,您可以考虑向其发出催款函,重申款项必须在此期限内付清。
你好,我想咨询一下,我们公司付给对方公司服务费,可对方公司给我们开的票不是我们付款的那个名称?请问怎么做账
答: 你好; 你先判断是哪个公司跟你产生业务的?这样好判断 ; 如果 比如 你跟A发生的 ;B 给你开票 那么就不对的; 会有虚开风险的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们是建筑劳务公司,甲方代付了一部分人工工资,后面又打了一笔银行款,我们应该怎么做分录 甲方代付了一部分劳务费,还有一部分劳务费没结清,甲方直接打到我们劳务公司账户了 我们给人家开了发票,这些业务分录应该怎么做?他们先代付了165000,直接发给工人的,后面又给我们公司打了198000的银行款,我们给人家开了三十多万的票 我们用打来的198000发了工资
答: 同学你好 你们开发票就做收入




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紧张的冬日 追问
2023-03-23 14:47
齐惠老师 解答
2023-03-23 14:47