你好,想问一下,我们是法律咨询公司,然后我们的收入是居间费,比如就是收到对方公司的一笔费用是50000万,然后再付给其他公司48000,中间2000元的是做我们的费用,但是银行流水提现的是收到一家公司一笔50000,支付给另一家公司48000,流水这边我该怎么做账呢?

明明白白
于2025-01-02 16:07 发布 104次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-01-02 16:14
一、收到 50000 元时
记账凭证:
借:银行存款 50000
贷:主营业务收入 50000
二、支付 48000 元时
记账凭证:
借:主营业务成本 48000
贷:银行存款 48000
三、确认 2000 元费用时(假设无其他成本费用)
记账凭证:
借:主营业务成本 2000
贷:本年利润 2000
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一、收到 50000 元时
记账凭证:
借:银行存款 50000
贷:主营业务收入 50000
二、支付 48000 元时
记账凭证:
借:主营业务成本 48000
贷:银行存款 48000
三、确认 2000 元费用时(假设无其他成本费用)
记账凭证:
借:主营业务成本 2000
贷:本年利润 2000
2025-01-02 16:14:45
您好,您多收的钱给中间人的话,你让中间人给你出具票据,这样你可以确定费用或者是成本。
2022-07-06 17:10:25
首先,在记账时,我们可以将收款7000分为两部分,一部分是客户本来应支付的5000,另一部分是中间人多收的2000。在有关账目中,可以记为:
1. 客户应支付的5000:
应收账款:5000
银行存款:5000
2. 中间人多收的2000:
应付账款:2000
银行存款:2000
以上是对7000货款的分录,实际公司收入5000,另外2000为中间人多收客户的钱。
2023-03-01 18:48:30
您好,这个的话,请问具体是咨询的
2023-12-01 13:48:43
你好,这种情况其他公司付款,你们可以让对方写个代付款说明,冲销开票公司应收账款就行
2024-01-31 11:09:17
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2025-01-02 16:33