我在4月份的销项税额是10000,又在本月认证两张进项税额发票,一张9000,一张:400。月末结转应交增值税额,应该是10000-9000-400=600元。可我月末结转应交增值税额时结转了1000元,也是按1000元交的增值税,请问我多交的400元,咋处理?账咋下?
哈哈
于2017-11-24 17:28 发布 780次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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