送心意

999

职称注册会计师

2023-03-23 11:10

您好,您想了解每月根据火车票、机票行程单等计算出的进项抵后如何入账吗?关于这个问题,我来给您解释一下。

999 解答

2023-03-23 11:10

首先,您需要准备火车票、机票行程单等进项抵扣收据,然后在会计分录中将其作为进项抵后记入与之相应的借方科目,如其他费用。

欢总在笑 追问

2023-03-23 11:10

原来如此,那进项抵后的费用需要和哪些科目做对比吗?

999 解答

2023-03-23 11:10

是的,在凭证中进行录入时,需要将进项抵后的费用与原始费用、预付费用、其他应付费用等科目做对比,以确保准确性。

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相关问题讨论
您好,您想了解每月根据火车票、机票行程单等计算出的进项抵后如何入账吗?关于这个问题,我来给您解释一下。
2023-03-23 11:10:03
你好;       比如办公费做 :借 管理费用-办公费;  应交税费-待认证进项税贷银行存款  ;  认证后做 借 应交税费-应交增值税 -进项税 贷    应交税费-待认证进项税   
2022-02-28 11:09:08
老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;    1.  先支付  如果是当期的费用 ; 你  用不含税去做费用 处理   ; 借  管理费用等 ; 其他应收款-进项税    贷银行存款    ;收到专票  借 进项税贷其他应收款-进项税       2.  普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ;  到时发票直接收到附凭证后面去     3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理  
2022-03-30 09:15:30
机票、火车票、汽车票抵扣进项税需要满足以下条件:1、必须是预付费方式;2、交通工具、服务费必须在报税期间内发生;3、票据上需有明确的交通费用名称,有单位、金额、时间等明确标示;4、必须有发票或者收据作为记账凭证。
2023-03-07 10:38:55
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