老师早上好!有关报关的问题,比如收了一笔美国100美 问
同学,你好 有风险的 答
老师好,请问:我们集团公司内部,子公司之间,工程款支 问
暂时挂其他应收款能临时过渡,但不规范,有合规隐患。 业务实质是工程款,规范应挂预付账款。 对方收了款本该依法报税开票,拿税款当借口不开票属于延后申报、有偷税风险。 你这边只要年内拿到发票冲账,所得税不用调增,风险不大;千万别跨年长期挂其他应收款,会被预警关联资金占用。 最好改成预付账款,定好最晚开票时间,留存工程合同、结算单备查 答
在建工程结转成固定资产后计提了几个月,又发现有 问
你好,建议计入固定资产账面价值 答
老师我用送的账套重做了长沙卓越的账,2月份结转成 问
您好,麻烦问下,结转成本的时候咋做的麻烦发下 答
你好,商铺租金收到了,日期为2.20-5.19的租金。由于 问
您好,对方变更了公司名字,是吧 答


我公司在10前开业,当时有些费用没有发票就做的在建工程里,有100万。后来就一直这么挂在资产中。今年想把这笔在建工程处置了,具体怎么做呢?
答: 在建工程完工之后转。在建工程完工之后转到固定资产。
老师:我们公司在_2010年时建厂房时,有一笔工程款45万没有开票,我放在其他应付账款了,因为当时的建筑公司倒闭公司早就没有了。我这比钱就在账上挂着,我怎样做账才把账做平。
答: 你好; 你们如果不付款了 那么就走借其他应付款贷营业外收入;只是会涉及所得税的处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我有一项在建工程还没有挂完账,对方发票还没开全,但是已投入使用,我想预转固。怎么做分录?假如在建工程已挂账80万,预估竣工决算价值是100万。借:在建工程/暂估20万,贷:应付账款/暂估20万借:固定资产100万,贷:在建工程80万,在建工程/暂估20万。以后这20万开出发票时,该如何处理?
答: 红冲暂估的 然后再做 借在建工程 贷应付账款




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玲老师 解答
2023-03-23 10:02