送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-22 15:13

在12月份,你应该按照实际销售出的商品做账务结转。现在1月份如果没有成本可结转,你可以在期末将多余的结转成本归还到期初的已结转成本中,以便平衡账簿,或者申请制作补缴成本发票,以便能够正确的结转成本。

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在12月份,你应该按照实际销售出的商品做账务结转。现在1月份如果没有成本可结转,你可以在期末将多余的结转成本归还到期初的已结转成本中,以便平衡账簿,或者申请制作补缴成本发票,以便能够正确的结转成本。
2023-03-22 15:13:47
借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴的时候调整就可以了。
2022-04-14 21:02:53
您好 请问商品已经入库没有收到发票吗
2022-06-23 17:06:16
借应付账款贷库存商品 借库存商品贷,以前年度损益调整,这个是红冲,然后再做发票的, 借库存商品贷应付账款, 借以前年度损益调整贷库存商品。
2022-02-14 19:41:05
可以的,2个月收入和成本匹配就是
2024-03-13 09:04:33
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