老师,我是内账,我们对账是这个月25号到下个月的25号,那就是这26号到31号也有出货,只是没对账,我建往来期初的是不是要把26到31号出货的也要加上呢
时尚的蛋挞
于2023-03-22 10:09 发布 515次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-22 10:18
是的,你需要把26号到31号出货的也要加上,你可以根据26号到31号的出货量,来计算期初的应收账款,这就是期初的对账工作。当然,如果26号到31号出货的不多,你也可以忽略它们,但是要注意,忽略它们可能会影响到你们之后的账目准确性。
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是的,你需要把26号到31号出货的也要加上,你可以根据26号到31号的出货量,来计算期初的应收账款,这就是期初的对账工作。当然,如果26号到31号出货的不多,你也可以忽略它们,但是要注意,忽略它们可能会影响到你们之后的账目准确性。
2023-03-22 10:18:20

你好,可以在下月开票并申报出口退税!
2018-07-23 11:26:08

分开进行对账,按不同的时间点进行对账处理。
2018-05-21 11:55:31

你好!
可以的。
2018-08-25 05:59:29

你好,在实际工作中往往很多企业对账到25日截止,后面的会放在下月对账。但是我们确认收入是以你这个月1-30日(31)开票的情况来确认的。譬如你8.26日-31日,如果只是发出商品,没有开票,就不能算8月收入。
2018-09-04 07:22:33
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