调前期增值税,做的营业外收入1500.报税时我应该填 问
填 A101010 表 26 行其他营业外收入 1500,无税会差异不用纳税调整。 答
我是一家图书电商行业的公司,大部分费用都是给达 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师税务局利润表的第一季度的本期金额是1-3月的 问
您好,利润表的第一季度这个是1到3月的 答
老师 去年个人代开的发票 自然人登陆电子税务网 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
中药材一年开票600万左右,收购的,一般纳税人,这种增 问
你好,是从个人手里收购是吗? 答


请问,3月收到了国税的代扣个税手续费;申报了无票收入,请问《增值税纳税申报》主表需要填写上去吗? 是不是不用填写,这实际不属于我们的销售收入
答: 是的,你需要在主表中填写代扣个税手续费,它实际上也属于销售收入,应该填写到主表中。
请问,3月公司收到了国税的代扣个税手续费900;申报了无票收入,请问《增值税纳税申报》主表需要填写上去吗? 是不是不用填写,这实际不属于我们的销售收入
答: 当然需要填写,因为这是扣税的相关手续,属于收入,所以也必须填写在《增值税纳税申报》主表上。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
填写增值税纳税申报表,我不太明白,填的“第一栏应征增值税不含税销售额(3%征收率)”这里是填的我们开出发票的实际总销售额吗,还是说要把3%税率减掉的实际销售额呢?
答: 您好,是填不含税金额,就是扣除3%的税以后的金额





粤公网安备 44030502000945号


