老师根据合同结算金额在借:建工程和贷:应付账款有个差额,这个差额数如何写分录?
务实的月光
于2023-03-21 16:54 发布 567次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-21 17:00
首先,这个差额数应该根据合同的具体内容来写分录。如果合同规定了支付的金额,那就按照合同规定的金额来分录;如果没有规定,就按照实际支付的金额来分录。
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首先,这个差额数应该根据合同的具体内容来写分录。如果合同规定了支付的金额,那就按照合同规定的金额来分录;如果没有规定,就按照实际支付的金额来分录。
2023-03-21 17:00:18

那这个时候的话,你就直接是冲减你的主营业务收入就行了,就不用去变动工程结算相关的科目。
2022-02-19 15:23:31

您好,需要红冲原来确认的工程结算金额,按照实际结算金额来入账
2020-06-22 16:39:14

3月底确认收入和成本时是要结转的吧
2017-05-17 09:56:07

你好,同学
你前面的理解没问题
2022-10-05 21:49:14
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务实的月光 追问
2023-03-21 17:00
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2023-03-21 17:00