老师根据合同结算金额在借:建工程和贷:应付账款有个差额,这个差额数如何写分录?

务实的月光
于2023-03-21 16:54 发布 682次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-21 17:00
首先,这个差额数应该根据合同的具体内容来写分录。如果合同规定了支付的金额,那就按照合同规定的金额来分录;如果没有规定,就按照实际支付的金额来分录。
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首先,这个差额数应该根据合同的具体内容来写分录。如果合同规定了支付的金额,那就按照合同规定的金额来分录;如果没有规定,就按照实际支付的金额来分录。
2023-03-21 17:00:18
那这个时候的话,你就直接是冲减你的主营业务收入就行了,就不用去变动工程结算相关的科目。
2022-02-19 15:23:31
你好,同学
你前面的理解没问题
2022-10-05 21:49:14
您好
您可以参照下面图片
2022-02-18 09:26:04
同学,你好
工程结算会计分录:
(1)登记实际发生的合同成本
借:工程施工
贷:应付工资、库存材料等
(2)登记已结算的工程价款
借:应收账款
贷:工程结算
(3)登记已收的工程价款
借:银行存款
贷:应收账款
(4)登记确认的收入、费用和毛利
借:工程施工——毛利
主营业务成本
贷:主营业务收入
(5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲
借:工程结算
贷:工程施工
2024-09-10 19:55:43
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