老师,你好,去年12月份有一笔未交增值税的账务处理,借:应交税费_应交增值税26848.96元,我凭证上写成了26408.96元 ,这个月发现了,账务怎么处理呢?

孝顺的麦片
于2023-03-21 11:22 发布 317次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-21 11:25
你的描述比较清楚了,去年12月有一笔未交增值税,凭证上写错了应交金额。首先,你要填写补缴申请表,终止原来的税种申报,重新缴纳应当缴纳的税费,申报正确的税种。其次,你也需要准备相关证明材料,如收入明细、支出明细等,以便稽查机关对异常情况进行核实。最后,你还需要在补缴申请表上注明确切的补缴金额,否则税务机关会不予计算。
相关问题讨论
你的描述比较清楚了,去年12月有一笔未交增值税,凭证上写错了应交金额。首先,你要填写补缴申请表,终止原来的税种申报,重新缴纳应当缴纳的税费,申报正确的税种。其次,你也需要准备相关证明材料,如收入明细、支出明细等,以便稽查机关对异常情况进行核实。最后,你还需要在补缴申请表上注明确切的补缴金额,否则税务机关会不予计算。
2023-03-21 11:25:39
借应交税费应交增值税贷利润分配未分配利润440
2022-04-13 14:06:16
你好 账务处理正确 你这里预缴的多 11月份不需要做账务处理的。
2019-12-24 14:43:51
你好!转入营业外支出就可以的
2019-07-11 17:46:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


