送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-20 19:19

首先,你要根据发票内容,将该利息收入记入应收账款账户,然后把应交税金减入税金账户,最后将实际收入减去税金后的金额,记入实际收入账户。

执着的宝贝 追问

2023-03-20 19:19

那之前1.2月份的利息已经计提了,3月份又有收入,对应的分录应该怎么做呢?

齐惠老师 解答

2023-03-20 19:19

对于1.2月份的利息计提,需要将相应的金额从应付账款账户转到财务费用账户,并进行相应的抵扣,3月份的收入则是将相应的金额记入应收账款账户,再把应交税金减入税金账户,最后将实际收入减去税金后的金额,记入实际收入账户。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 借费用科目 贷应付利息 这样做 然后付款的时候 借应付利息 贷银行存款
2022-04-02 10:57:23
首先,你要根据发票内容,将该利息收入记入应收账款账户,然后把应交税金减入税金账户,最后将实际收入减去税金后的金额,记入实际收入账户。
2023-03-20 19:19:32
那你现在就是借财务费用贷应付利息。然后这个发票作为附件就行了。
2022-04-06 11:01:29
借其他应付款、借财务费用,负数 借财务费用、贷银行存款。
2022-04-06 12:09:53
同学,你好,如果是预付款给你们,且不做收入的,实际提供产品或是服务的时候可以做收入,这个时候不管你是否开发票都可以确认收入,但要申报增值税,做未开票收入进行申报,的
2022-03-27 14:06:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...