老师好,我3.31日开了张税票,当时没报送成功就关了,4.1日早上来了打开后才报送,报增值税时销项税额应该手动改吗?还是就自动出来的数额报?那4.1日报送的这张怎么报增值税?

美满的衬衫
于2023-03-20 14:15 发布 329次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-20 14:20
根据税法规定,由于税收当期报送的税金数额与上期不一致或者上期计算错误的,应当及时更改,所以您4.1日报送的这张票需要手动更改销项税额,然后再报增值税。您还可以在税金实缴明细表上进行发票的更改,包括增加发票、更改发票的金额,以及减少发票等。
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根据税法规定,由于税收当期报送的税金数额与上期不一致或者上期计算错误的,应当及时更改,所以您4.1日报送的这张票需要手动更改销项税额,然后再报增值税。您还可以在税金实缴明细表上进行发票的更改,包括增加发票、更改发票的金额,以及减少发票等。
2023-03-20 14:20:27
你好,你看一下你的销售额,自己能手动修改吧。
2022-10-22 17:11:35
申报的增值税的时候就按系统自动读取的数据申报就行了
下个月红冲,也会自动采集
2024-04-18 10:53:32
同学你好
具体每月报哪些税,在电子税务局-我的信息-税费种认定信息里查找。
2022-12-03 23:53:57
你好; 你就红冲之前分录即可 ; 然后这个月 是月报; 你们直接0申报记录
2022-08-05 15:08:14
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