我从上个会计接过来的,应交税费这个明细里面错了,有的有计提有的没计提,然后营业税金和也增值税混了,导致和申报表的月末应交税费对不上,然后电子版又没给我,变成我要一个月一个月的核对,因为没有电子版,麻烦,有没有什么比较快的办法可以建议的

知识呗
于2023-03-19 11:14 发布 264次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-19 11:26
这个情况确实挺复杂的,你可以考虑在每一个月末开始收集和登记所有的税务数据,并确定税务科目之间的关系,以便明确哪些是应该计提的,哪些是应该交当月的。然后在税务领域有比较强的专家的帮助下,核实数据,确保数据正确性。此外,也可以考虑使用合适的税务电子软件,可以有效节省复杂的核对工作,增强准确性。
相关问题讨论
这个情况确实挺复杂的,你可以考虑在每一个月末开始收集和登记所有的税务数据,并确定税务科目之间的关系,以便明确哪些是应该计提的,哪些是应该交当月的。然后在税务领域有比较强的专家的帮助下,核实数据,确保数据正确性。此外,也可以考虑使用合适的税务电子软件,可以有效节省复杂的核对工作,增强准确性。
2023-03-19 11:26:57
具体的那个税款有差额
2020-04-26 08:18:02
冲回原来的计提的”营业税金及附加“。这样可以的
不通过应交税费过渡,是可以的
2022-06-07 17:28:59
同学你好,申报小微企业需要按照季度报送财务报表,也就是4、7、10、1月份申报时报送
2022-02-16 08:37:34
您好!你要先核对下,是多计提了还是因为什么有余额
2022-03-02 13:53:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


