汇算清缴时由于研发费用的加计扣除,要退税,但退税的话,税务局必须查账后才能退,觉得这样比较麻烦。能否预缴时多做部分费用,汇算时因发票未回将多做的调增,这样也不用退税,也不会让公司多交税。请问可以吗。调增费用20万。而且这20万没有凭证

洁净的羊
于2023-03-19 09:15 发布 1220次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,没问题,可以这么做的
2023-03-19 09:21:49
你好,就是一个概念。(唯一不同的,可能就是所得税的研发费用加计扣除时需要做税收鉴证)
2018-05-02 07:12:08
你好,平时不能的哈,除了总局有发布临时政策外
2022-04-09 11:18:58
您好,是这样的,研究费用里边,还有资本化和费用化的部分,这个里边不包含费用化的
2024-07-21 22:08:00
你好
我是填在管理费用-其他栏
2019-05-16 12:07:19
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