送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-17 16:37

老师,2月份本公司应该将销售开票金额20000元录入5001应收账款,增值税销项税额1651.38元录入2251应交税费,进项发票金额600元录入2203应交税费,增值税进项税额69.03录入1405其他应收款,3月初勾选一张进项税额为1832.65元发票时,需将其录入公司增值税进项税额冲回表,即1405其他应收款和2217其他应交税费,分别借1832.65元,贷1832.65元。

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老师,2月份本公司应该将销售开票金额20000元录入5001应收账款,增值税销项税额1651.38元录入2251应交税费,进项发票金额600元录入2203应交税费,增值税进项税额69.03录入1405其他应收款,3月初勾选一张进项税额为1832.65元发票时,需将其录入公司增值税进项税额冲回表,即1405其他应收款和2217其他应交税费,分别借1832.65元,贷1832.65元。
2023-03-17 16:37:26
勾选9200那张就行,少留抵些
2025-10-13 11:12:15
借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税461 贷:应缴税费 -- 未交增值税461
2018-06-29 22:46:11
一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)600 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)15 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)615 二、借:应交税费——未交增值税15 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)15
2020-10-19 11:21:00
你好,2月的这个4000你直接做应交税费-应交增值税-进项税额
2024-04-11 17:15:36
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