送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-12 16:14

借应交税费应交增值税销项300
应交税费应交增值税转出未交增值税34
贷应交税费应交增值税进项334

彤棕快乐 追问

2022-03-12 16:23

把进项和销项月末结为零,差额部分转到留抵税额,下月继续抵?有的说当月啊交税不做账务处理,

郭老师 解答

2022-03-12 16:26

你好对的
不做处理也可以的自己选择

彤棕快乐 追问

2022-03-12 16:31

不做处理销项贷方就挂300,借方挂334

郭老师 解答

2022-03-12 16:35

是的是的,是这么做的,是这么理解的,很正确的。

上传图片  
相关问题讨论
您好 没有专票 哪有进项税额可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
您好 管理不善被盗 白酒的进项税额和运费的销项税额不可以抵扣
2024-06-25 20:47:18
同学你好 第二题选A 第三题选b 
2024-11-04 11:15:39
您好我来做着题目
2023-05-22 12:23:32
你好!就按发票上的税额来抵扣
2023-12-04 14:32:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...