上月没有收到费用发票暂估了税费 这个月收到了要怎么做分录

火星上的帆布鞋
于2023-03-17 14:17 发布 394次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-17 14:27
你需要先把上月暂估的税费分录撤销,然后根据这个月收到的发票重新做分录。
相关问题讨论
借管理费用贷其他应付款,当时分录这么做的吗?
2022-03-30 10:47:12
你需要先把上月暂估的税费分录撤销,然后根据这个月收到的发票重新做分录。
2023-03-17 14:27:38
暂估预提费用的分录方式为:从现金/银行科目借方——预提费用科目贷方;如收到发票后,可做分录:从预提费用科目借方——应付账款或其它应收款科目贷方;从科目贷方——应付账款或其它应收款科目借方。
拓展知识:暂估预提费用是企业根据实际发生的费用,结合企业会计准则的规定,在准确确认费用原始凭证之前对可能发生的费用作出暂估,以预提的形式确认该笔费用的会计处理。
2023-03-03 14:07:22
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登正确的金额就行了
2023-03-14 21:07:40
同学,你好
暂估
借:原材料 500
贷:应付账款-暂估 500
本月
借:原材料 -300
贷:应付账款-暂估 -300
借:原材料 300
贷:应付账款 300
2026-04-14 14:12:30
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