老师,您好!我司收到货款但还未收到发票,我做的分录是借银行存款,贷预收帐款。后面再看科目余额表里怎么这预收帐款在应付帐款科目贷方呢?反而在预收帐款科目本期没有发生额?这是哪里出错了?

时尚的蛋挞
于2023-03-17 13:28 发布 426次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-03-17 13:41
学员,您的分录是正确的。这是由于发票没有收到,所以应付帐款的贷方没有发生额,预收帐款的本期也没有发生额,但只要收到发票,就可以把预收帐款的本期借方科目的金额转到应付帐款的贷方科目中。即贷预收帐款,借应付帐款,结果也是一样的。
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学员,您的分录是正确的。这是由于发票没有收到,所以应付帐款的贷方没有发生额,预收帐款的本期也没有发生额,但只要收到发票,就可以把预收帐款的本期借方科目的金额转到应付帐款的贷方科目中。即贷预收帐款,借应付帐款,结果也是一样的。
2023-03-17 13:41:51
你好,可以的,其他应收款就行。
2023-05-08 17:39:57
银行存款期未余额=银行存款期初余额%2B本期借方发生额-本期贷方发生额
2022-06-08 09:27:10
你好; 你应付账款 是选择贷方 哈;
2023-06-15 10:42:59
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
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