老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答

一般纳税人物流公司,如果购买固定资产-货车,只付了订金35000元,没有收到发票,分录这么写可以么:借:其他应收款 35000 贷:银行存款35000 还是这么写分录:预付帐款-35000 贷:银行存款 35000 老师, 其他应收款与预付帐款比较哪个科目好?
答: 你好,可以的,其他应收款就行。
老师银行回单是差旅费,我们会计做 借 现金,贷 其他应收款这分录怎么解释我觉得贷方得有银行存款,不然对账单不符回单上显示的是付款方是物流公司,收款方是林小红理事您觉得分录要怎么做
答: 你好,一般是 借;其他应付款 贷;银行存款才是 对你所提供的分录好像是收回借款的感觉
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师3月份单位收到物业公司的退租的退款当时的分录是做的借:银行存款 38368.5 贷:其他应收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物业公司让开了红冲的发票 退款的这个发票都红冲了 然后又开了我们在退租前使用房屋这段时间的租金及物业费,分录应该怎么做啊?现在导致银行账上出现差额5385.5,也就是我上个月做的那一笔分录?我应该怎么调整?
答: 又开了我们在退租前使用房屋这段时间的租金及物业费 借:管理费用 贷:应付账款/银行存款









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一笑而过 追问
2023-05-08 17:48
一笑而过 追问
2023-05-08 17:49
郭老师 解答
2023-05-08 17:51
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2023-05-08 17:55
郭老师 解答
2023-05-08 17:57
一笑而过 追问
2023-05-08 18:06
郭老师 解答
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