送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-17 09:53

是的,你可以把这笔服务费作为调增额度,进行调增汇算所得税。你可以准备上一年的发票以及账单,作为支撑材料。

爱笑的芹菜 追问

2023-03-17 09:53

原来是这样,那如果是去年支付的,但是今年才收到退款,也可以调增吗?

齐惠老师 解答

2023-03-17 09:53

是的,你也可以把这笔服务费作为调增额度,进行调增汇算所得税。你需要准备上一年的发票和账单,以及今年收到的红字发票,作为支撑材料。

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相关问题讨论
对的是的,需要调整的。
2022-03-29 08:18:38
是的,你可以把这笔服务费作为调增额度,进行调增汇算所得税。你可以准备上一年的发票以及账单,作为支撑材料。
2023-03-17 09:53:04
你好;   你是做了收入的 ;现在红冲部分。 按照部分这个金额去红冲比如 借应收账款 负数贷主营业务收入;负数 ; 应交税费-应交增值税。负数     
2022-03-16 09:56:25
你好,这个费用是去年发生的,今年开的票不能在今年抵减费用
2022-09-15 20:15:24
你好,你去年结转了成本吗?
2023-04-11 18:44:47
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