我们去年给客户开了张发票,对方未认证,直接入账,今天退回来了,我们直接红字冲红,现在对方说影响所得税,需要我们的红字信息表,我们要给对方吗?还是直接给对方去年的那张发票复印件就可以

Jessica
于2022-06-02 14:43 发布 876次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,按照实际预估费用即可
2022-12-11 15:48:12
同学,你好
不开发票,那就不能税前扣除
2022-06-15 11:10:21
您好,是的,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
2024-05-25 16:42:36
建议不要大规模采购的哈,有的地方税局不认可的
2022-11-08 16:05:59
你好,是汇算清缴退回多交的之前年度的所得税?
2022-06-20 15:06:48
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