送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-18 10:12

销项税额=200*17% 
外销环节增值税是免征的

sister 追问

2017-11-18 10:13

那我申报的时候是填写34万的销项税额吗?

邹老师 解答

2017-11-18 10:14

你好,是的,销项税额按34万填写

sister 追问

2017-11-18 10:15

@邹老师:外销的17万在出口退税那个申报吗?要怎么操作

邹老师 解答

2017-11-18 10:18

你好,外销做出口收入申报,没有17万的税额的

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相关问题讨论
销项税额=200*17% 外销环节增值税是免征的
2017-11-18 10:12:47
第一个问题:3 月申报期进项发票应按规申报抵扣,与 3 月出口货物无直接冲突,只要业务相关,不管用于内销或出口产品生产的原材料进项都可正常抵扣。 第二个问题:先算当期应纳税额为 -15 万元,有期末留抵税额。再算当期免抵退税额(需出口货物离岸价等数据,假设为 X,即 X×13%)。比较两者大小,前者大则应退税额是当期期末留抵税额 15 万元,后者大则应退税额是 X×13% 万元 。
2025-03-24 16:24:38
你好,退的是国内缴纳的进项。
2024-04-29 10:09:36
同学您好,学员您好,是的,对的,退的是进项税额
2023-08-10 10:10:10
免抵退,生产参考这个连接案例,学习 https://www.kuaiji.com/shuiwu/20088495.html 过程较复杂,最好在学堂学下实操很实用的一周左右
2022-09-19 16:05:11
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