我们是建筑公司,挂靠我们公司的一个客户,他把钱打到我们公司账户上面帮他付工地保涵费用。他打给我们公司账户上面,应该怎么做分录,这个钱付了保涵费用和手费费怎么做分录。

无语的蜗牛
于2023-03-16 14:28 发布 398次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-03-16 14:33
首先,你需要判断收款方是谁,以及收到的钱是用来支付什么费用的。然后,你需要准备两个会计分录,一个用来记录保涵费用的支出,另一个用来记录手续费的支出。具体的分录如下:
保涵费用:
借:应付账款
贷:银行存款
手续费:
借:银行存款
贷:手续费
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首先,你需要判断收款方是谁,以及收到的钱是用来支付什么费用的。然后,你需要准备两个会计分录,一个用来记录保涵费用的支出,另一个用来记录手续费的支出。具体的分录如下:
保涵费用:
借:应付账款
贷:银行存款
手续费:
借:银行存款
贷:手续费
2023-03-16 14:33:00
交社保时,借:其他应收款 贷:银行存款,对方打钱回来时,借:银行存款 贷:其他应收款,挂往来就可以,不用入企业费用
2016-12-04 16:02:21
您好!请问你们汇出这笔钱,供应商是开发票给你们公司吧
2023-06-07 15:33:03
借:营业成本,贷:银行存款
2021-10-16 22:38:28
将被挂靠单位当做自己的一个项目部来看待和做账。将相关工程款项转给挂靠方账务上当做内部往来来处理。
2018-07-23 17:15:53
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