送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-15 19:02

对冲应付款时,需要核对支付单据、发票,确保金额正确无误。如果是做应收账款抵应付款,要注意对冲金额必须一一对应,不能少也不能多。

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相关问题讨论
你好,是同一个客户的吗?二级科目是一个吗?
2022-03-26 15:02:41
对冲应付款时,需要核对支付单据、发票,确保金额正确无误。如果是做应收账款抵应付款,要注意对冲金额必须一一对应,不能少也不能多。
2023-03-15 19:02:21
冲其他应收款时的分录 借:库存现金(或其他费用科目) 贷:其他应收款——XX个人 必须对应人名冲,不然其他应收款你就不知道应收谁的了
2017-06-09 16:19:15
你好,需要转为营业外收入核算
2021-11-12 09:51:41
你好,不需要支付,应当是冲销开始计提 的分录 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2017-06-24 15:08:53
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