老师:下午好!我想请问一下我2025年有一笔分录是借 问
同学,你好 贷方给错误计入到应付职工薪酬-福利费了 贷方正确的是什么?其他应付款? 答
3月份开了现代服务的发票,税局说现在没有现代服务 问
怎么没有的,税目都有的,不可能的。 答
请问待摊费用科目是否已经取消了?若是使用的话,如 问
你好,现在很多还在使用的这个科目是,无论收到发票都要做做到待摊费用,来了发票贴上就可以啦 答
老师,你好,我们2020年买了一块地,当时出让价格是680 问
一、转让方(你单位)税费 1. 增值税及附加(一般纳税人,2016.5.1 后取得土地,一般计税 9%) 增值税:(600-680)÷1.09×9%=0 元(无增值,无销项) 城建税 / 教育费附加 / 地方教育附加:0 元(增值税为 0) 2. 土地增值税 增值额 = 600-680 - 转让税费 =-80 万元<0 应纳税额:0 元 3. 印花税(产权转移书据,税率 0.05%) 应纳税额 = 600×0.05%=0.3 万元 4. 企业所得税 转让所得 = 600-680-0.3=-80.3 万元(亏损) 应纳税额:0 元(亏损可结转以后年度弥补) 转让方合计税费:0.3 万元 二、受让方税费 1. 契税(山东税率 3%-5%,按 3% 计) 应纳税额 = 600×3%=18 万元 2. 印花税 应纳税额 = 600×0.05%=0.3 万元 受让方合计税费:18.3 万元 答
老师好想,公司的“行政处罚缴款书”,是不是汇算清 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答

我们公司12月份成立,领完营业执照就税务登记了,到第二年1月份就要上传财务报表还要汇算清缴,我做账是借,库存现金100贷其它应付款老板100.然后又做借,管理费用--开办费100贷库存现金100.这样做对吗?财务报表资产负债表就都是0了,上传不了,请教一下咋做账,报表咋出呀?
答: 这样做是不正确的,你应该建立正确的科目,录入正确的数据,根据基础会计原理编制财务报表,然后再进行汇算清缴。此外,会计核算也是有规则的,你需要了解和遵守会计准则,遵循正确的会计流程,才能准确、准时地完成账务核算工作,并能够上传有效的财务报表。
你好,老师,公司在2021年10月份成立,一直也没有发生业务,在1月份申报企业所得税的时候,小微企业资产那要填数才能保存,然后我就在12月份做了1笔账,借库存现金,贷其他应付款_股东,然后1月份我把这笔账为了冲平,又做了一笔相反的分录,但是这个1月份也就这一笔账,那1月资产负债表填的话库存现金-10000,其他应付款-10000资产负债表变成了负数,可以吗?有什么更好的办法?
答: 可以,但不推荐。最好的办法是在1月份另外开一笔账,以贷方记入股东权益,用于表明股东权益资产的增加。同时,记录应收账款,以便在完成销售后进行结算,从而将应收账款转换为库存现金,最终达到平衡账目的目的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请教一下。我们的建筑劳务公司开完票,做了主营业务收入,然后做了工资表当收入冲减利润,,这个时候是把利润做到负数12月底的时候,年利润负几万块钱。 款项是 1月份才收到100多万,提现,做工资表当成本(借方)贷方做库存现金,这样, 利润就负好多钱呢这报表也太难看了吧 总感觉不对
答: 你好,按照实际去反应, 难道报表一定要是正的才好看呐





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