工商年报纳税总额看缴款时间,还是看 所属期;上年 1 问
填报口径:纳税总额应填写归属于报告年度(如2025年度)的税款,即使该税款是在次年(如2026年)才缴纳,也应计入所属年度的年报中。例如,2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳,仍应填入2024年度的工商年报。 答
老师,归集好的开办费需要在所得税申报表填报吗? 问
同学,你好 是需要的 答
老师,库房里的废药以单价0.01元开出,不想在库房里 问
举例:若销售1000盒,单价0.01元,总售价10元,税率13%,则: 借:银行存款 10元 贷:营业外收入 8.85元 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 1.15元 答
老师,我们没有出口业务,但现在业务谈了个单子,客 问
你好,办理出口资质才可以出口,需要税务局备案出口 答
老师一般纳税人给小规模开普票专票都不可以抵扣 问
您好,是的,小规模收到不能抵扣 答

老师,金税盘减免税费280元,之前的会计在申报增值税时并没有减免,但是做了减免分录(即借减免税费,贷银行)。现在我要怎么调呢
答: 可以把减免税费280元的借方分录调整为:借减免税费280元,贷应交税费280元。
老师去年的金税盘账做了抵减,借管理费用 贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用负数这两笔一张凭证做了。实际没抵减的。那我今年怎么做分录,现在要抵减了。申报表起初余额280。之前有个老师说借管理费用 贷应交税费应交增值税减免税额,抵减了做借应交税费应交增值税减免税额 贷管理费用对吗
答: 你好; 没有抵减是说的 系统你忘记报; 还是说你报了 还没有做抵减 ?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问做税控盘服务费280元的分录时,有应交税费-应交增值税(减免税额),请问除了报税时填减免税表,在做分录时还需要结转增值税时做分录吗?
答: 你好,如果有结转增值税的习惯的,是需要做分录的





粤公网安备 44030502000945号


