老师,同一个法人注册了一个两人有限公司,再注册一 问
你好,如果两个都是公司,那么都是独立的法人资格,,公司收入不会合并计算纳税的 答
老师,我们今年汇算清缴纳税调增了85万,等5月31号要 问
您好,你可以晚点再汇算清缴,或先不交税,5月31收到发票再更正 答
老师好,我这样作工资社保对吗 问
你好,会计分录是对的 答
你好老师,股权变更具体流程应该怎么做 问
你好,股权变更就是这些肯定要去税务局先做股权转让的手续,然后再去工商局做手续 答
餐饮行业外卖收入所扣的各种费用如佣金,配送费,保 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,做内账,从收到定金下单,然后发货收到客户的货款,只做一个会计分录,.借 银行存款 贷 应收账款可以么?
答: 可以的,做内账一般来说,收取定金时,银行存款需要借加应收账款贷,因为定金是客户支付的一种货款,是应收账款的一部分,而银行存款是客户给你的资金,所以做内账时,定金的增加应该分两部分来做,一部分是借银行存款,另一部分则是贷应收账款。另外要注意,当收取定金时,需要同时对应开立定金账户。当客户完成支付,就要将定金账户上的资金转入主营业务户,剩下的做法就和如常收取货款一样了,即将定金部分借银行存款,剩下部分贷应收账款。
请问老师,用快账做账,我销售只用了应收账款一个科目。那我收到客户的预付货款,是做 借:银行存款,借:应收账款负数,还是做 借:银行存款,贷:应收账款正数
答: 借:银行存款,贷:应收账款正数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,签订合同,收了一部分定金,分录:借:银行存款 贷:预收账款 后来再收这个合同的货款时,分录:借:银行存款 贷:应收账款 可以吗
答: 您好,后来如果还是预收货款的继续计入预收账款,如果满足收入确认条件的话要确认收入哦。 借:银行存款 贷:应收账款不恰当。
老师您好,上月我们收了客户货款10万,做了应收账款会计分录,然后本月开发票专员说结算是8万多,那么剩下的多收货款1万多我们也退回了,退回的会计分录是不是可以这样做:借应收账款负数 贷:银行存款,谢谢!
你好,我想问下化工公司的内账付货款都是借应付账款贷银行存款,那我现在收到一个供应商退回多付的货款,我要怎么做账?可以直接借银行存款贷应付账款吗
老师,先收到办公费用的普票,后付款,然后客户又退回付款,如下分录正确吗?收到普票时: 借:管理费用-办公费 贷:应付账款付款时: 借:应付账款 贷:银行存款客户退款时: 借:银行存款 贷:应付账款





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