送心意

豆豆老师

职称初级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-16 14:07

您好,后来如果还是预收货款的继续计入预收账款,如果满足收入确认条件的话要确认收入哦。
借:银行存款 贷:应收账款不恰当。

春暖花开 追问

2019-06-16 14:30

是签订合同用哪个科目,一直走到合同终止都用那个科目吗

豆豆老师 解答

2019-06-16 14:48

对的……不过在报表层面需要考虑是否重分类

春暖花开 追问

2019-06-16 14:49

老师,能不能用应收账款这个科目

春暖花开 追问

2019-06-16 14:51

收到定金,能否用别的科目。后来收到款项,是否能用另一个科目

春暖花开 追问

2019-06-16 14:51

把他们分开

豆豆老师 解答

2019-06-16 15:35

应收账款适用于已经产生收入但是未收到款项

春暖花开 追问

2019-06-16 16:15

设置三级明细,用预收就可以

豆豆老师 解答

2019-06-16 17:13

嗯可以这么操作的

春暖花开 追问

2019-06-16 20:31

谢谢老师

豆豆老师 解答

2019-06-16 20:46

不用客气,满意的话可以给我评价一下

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您好,后来如果还是预收货款的继续计入预收账款,如果满足收入确认条件的话要确认收入哦。 借:银行存款 贷:应收账款不恰当。
2019-06-16 14:07:02
你好!错票一般是按原分录红冲就可以的
2018-09-06 09:53:13
是的
2017-08-27 12:35:58
你好,是不是退回了预收的款项
2017-01-16 15:47:59
您好 借:银行存款 贷:预收账款 然后按月确认收入 借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2021-12-25 19:17:40
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