送心意

青柠

职称会计实务

2023-03-15 12:41

你需要先根据发票的信息,将应付账款和银行存款等进行分录。

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相关问题讨论
你需要先根据发票的信息,将应付账款和银行存款等进行分录。
2023-03-15 12:41:23
付款,借:预付账款,贷:银行存款 收到材料,借:原材料,贷:暂估应付款
2022-03-22 17:08:31
您好:入库时:借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估入账---XXX 收到增值税发票入库、入账时先把暂估入库冲回再做正确的会计分录即可:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估入账---XXX(红字) 然后按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款--XXX
2019-03-07 21:26:26
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-29 10:10:54
暂估的差额直接调整主营业务成本
2023-12-12 11:49:31
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