我月末购入原材料,材料到了,已经投入使用了。可是发票还没到。分录要怎么处理

小绵羊
于2022-10-19 14:16 发布 957次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-10-19 14:17
借原材料,贷应付账款,暂估正常做账就可以的,发票到了之后你再。
相关问题讨论
借原材料,贷应付账款,暂估正常做账就可以的,发票到了之后你再。
2022-10-19 14:17:32
你好,借原材料贷应付账款等。后面正常领用。回来发票吧,没有发票的原材料,红冲按发票入账。
2022-10-19 10:08:43
你好,可以的,
2020-03-10 18:03:16
您好:入库时:借:原材料/库存商品 贷:应付账款-暂估入账---XXX
收到增值税发票入库、入账时先把暂估入库冲回再做正确的会计分录即可:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估入账---XXX(红字)
然后按收到增值税发票入库、入账的分录:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款--XXX
2019-03-07 21:26:26
借原材料应交税费待认证贷,银行存款不用暂估。
2022-01-14 09:44:08
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