我想咨询一下公司前期因为财务人员给对方单位多付了几元钱。现在要处理账面,怎么样才合理。是做坏账,还是自己做一笔入库清理前期的账务,还是去银行用现金支付(来平账)

务实的月光
于2023-03-15 09:02 发布 1172次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-15 09:16
学员你提到了公司前期因财务人员给对方单位多付了几元钱,要处理账面,想知道如何才合理。一般情况下,当财务人员出现这种错误时,最常见的处理方式是将这部分多付的款项视作一笔错误的应收账款,在本期计提账龄分析时,将其计为60天以上账龄,从而产生一笔坏账。当对方单位再发生付款时,可以顺带抵消错收账款,从而完成对此笔错收账款处理。当然,也可以去银行用现金支付来平账,甚至也可以自己做一笔入库清理前期的账务,但这两种方式不太现实。
拓展知识:财务会计中,提出了账龄分析的概念,可分为账龄分析(时间分析)和累计账龄分析(金额分析)。账龄分析是根据应收账款发生日期(账单日期)与结算日期的时间差,来判断应收账款账面上的收回状况。累计账龄分析,是把应收账款从金额上进行分析,根据应收账款的金额大小,来判断应收账款的收回状况。
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