送心意

999

职称注册会计师

2023-03-14 19:54

学员补充:去年发票共350元,做过科目应交增值税,今年发现未做减免申报。3月有航天280的付款和票,本季度应交税374.7,请老师指导减免填报。

999 解答

2023-03-14 19:54

您应该先把去年的进项税额通过纳税申报系统补录至今年,然后减免本季度应纳税额,最后再进行3月份的税务申报。

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学员补充:去年发票共350元,做过科目应交增值税,今年发现未做减免申报。3月有航天280的付款和票,本季度应交税374.7,请老师指导减免填报。
2023-03-14 19:54:18
借管理费用~维护费 负数 这个月洞门结转损益结转为0 借转出未交增值税 贷应交税费~应交增值税~减免税款
2020-01-25 18:37:45
你是一般纳税人吗》就是那样的分录
2023-03-02 17:47:48
你是小企业,会计准则的话,借应交税费应交增值税减免税额贷利润分配未分配利润。
2022-07-27 17:06:46
你好,对的是的,你是一般纳税人嘛,如果是的话,应交税费应交增值税减免税款。
2022-03-04 15:19:23
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