小规模公司2021年一季度有440税控盘服务费做了减免税申报,由于一直未开普票,代开专票已实时缴税,所以这440就留抵了,但是2021年二至四季度申报增值税时,仍未开普票,但是忘记在减免税申报期初余额处填这个440了,因为现在申报2022年1-3月增值税,得在体现有这个440未抵扣,我现在应该要么处理?能更正申报去年的减免税申报表吗?
宋京
于2022-04-10 17:54 发布 734次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-04-10 18:47
同学这个去年的没有抵扣,今年就过期的,只能在一年内抵扣
相关问题讨论

同学你好,就填你截图的这个申报表就可以。
季度销售额不超过30万,填9、10、19、20栏
2019-04-13 16:13:45

你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

你好,看你税种核定,是按季还是按月
2018-12-14 11:55:17

您好,季度填写申报表交税的。
2017-05-14 21:50:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋京 追问
2022-04-10 19:41
venus老师 解答
2022-04-10 20:17