小规模公司2021年一季度有440税控盘服务费做了减免税申报,由于一直未开普票,代开专票已实时缴税,所以这440就留抵了,但是2021年二至四季度申报增值税时,仍未开普票,但是忘记在减免税申报期初余额处填这个440了,因为现在申报2022年1-3月增值税,得在体现有这个440未抵扣,我现在应该要么处理?能更正申报去年的减免税申报表吗?

宋京
于2022-04-10 17:54 发布 856次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-04-10 18:47
同学这个去年的没有抵扣,今年就过期的,只能在一年内抵扣
相关问题讨论
你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45
同学你好
对的
都是这样的
2023-01-15 13:54:47
您好, 季度30万内是免税的
2023-09-21 11:29:32
您好
小规模季度不足30万 普票免征增值税,申报时 减免税申报表不需要填写申报
2024-04-16 15:09:47
同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
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宋京 追问
2022-04-10 19:41
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2022-04-10 20:17