送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-15 15:53

借;管理费用   应交税费(进项税额)  贷;预付账款

惘然 追问

2017-11-15 15:55

老师,那收到发票后呢。。。

邹老师 解答

2017-11-15 15:57

你好,这个是就是收到发票的账务处理,之前没有收到发票付款是计入预付账款借方

惘然 追问

2017-11-15 15:58

@邹老师:我支付时的会计分录做得是借:预付账款  贷:银行存款。这样对吗

邹老师 解答

2017-11-15 16:00

你好,是的,付款没有取得发票就是做这个账务处理

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相关问题讨论
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
2017-11-15 15:53:24
借银行存款,贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷银行存款。
2020-09-07 21:44:42
你好 是的 分录是这样来做账的
2020-09-07 09:24:55
你好,贷方计入银行存款或应付账款科目
2017-06-23 15:56:24
借:管理费用——社保费 13292.47 借:管理费用——劳务费 425 借:其他应收款——代扣个人社保 3921.9 贷:银行存款 对于个人社保,从工资中扣回来
2017-06-22 09:19:48
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