某餐饮公司,1月购进一批原材料,已在当月消耗完,但未付款,当月购进以及消耗未入账(因为没有会计),然后3月份建账并且付款,这个该怎么做分录呢?

余伟彬
于2023-03-14 18:12 发布 431次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-14 18:19
在3月份应该分别进行两次分录。一次是进货分录,即在3月份,将1月份购进原材料的金额记入应付账款;另一次是消耗分录,即在3月份,将1月份消耗的原材料的金额记入成本支出。
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在3月份应该分别进行两次分录。一次是进货分录,即在3月份,将1月份购进原材料的金额记入应付账款;另一次是消耗分录,即在3月份,将1月份消耗的原材料的金额记入成本支出。
2023-03-14 18:19:53
六月份借原材料贷应付账款,
八月份借应付账款贷其他货币资金。
到时候钱出去借其他货币资金贷银行存款
2023-08-16 19:43:23
借:原材料
贷:应付账款-暂估
借:应付账款-供应商
贷:银行存款
收到发票
借:应付账款-暂估
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款-供应商
2022-05-09 15:07:13
你好,借原材料贷应交税费,应交增值税进项转出,你这个原材料到时候做了成本不允许抵扣所得税的。
2022-04-03 16:26:03
同学你好
1
借,在途物资600000
借,应交税费一应增一进项78000
贷,应付账款678000
2
借,在途物资500
贷,库存现金500
3
借,原材料600500
贷,在途物资60500
4
借,应付账款678000
贷,应付票据678000
5
借,原材料一暂估10000
贷,应付账款一暂估10000
2022-04-25 19:11:18
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