老师,你好!1、公司6月购进一批原材料,尚未付款。2、8月初支付6月分的材料款,是用公司自己开的支票支付的,支付未到期(一个月后到期)。请问如何做会计分录呢?

秋茴
于2023-08-16 19:41 发布 447次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-08-16 19:43
六月份借原材料贷应付账款,
八月份借应付账款贷其他货币资金。
到时候钱出去借其他货币资金贷银行存款
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六月份借原材料贷应付账款,
八月份借应付账款贷其他货币资金。
到时候钱出去借其他货币资金贷银行存款
2023-08-16 19:43:23
(1)原材料已验收入库,款项也已支付:
应付账款:10 000
增值税专用发票:1 300
银行存款: 11 300
(2)款项已经支付,但材料尚在运输途中:
6月15日:应付账款 10 000 银行存款 11 300
6月20日:原材料 10 000 增值税专用发票 1 300
(3)材料已验收入库,但发票账单尚未到达企业:
6月22日:原材料 10 000
6月28日:增值税专用发票 1 300
2023-03-16 11:24:18
同学你好,分录如下:
借:在途物资 50000
应交税费-应交增值税(销项税) 6500
贷:银行存款 56500
2023-12-21 15:30:18
借:材料采购
贷:应收票据
2023-09-23 14:53:25
同学您好,
A、已支付部分,财务会计分录,
借:应付票据 150000
贷:银行存款 150000
预算会计分录,
借:经营支出 150000
贷:资金结存—货币资金 150000
B、无法支付部分,财务会计分录:
借:应付票据 50000
贷:应付账款 50000
无预算会计分录
2022-04-06 15:25:09
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