送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-14 17:04

请你详细阐述一下情况。

火星上的帆布鞋 追问

2023-03-14 17:04

是的,这张3%的专票是我们把货物卖给客户的,票面上的税率是3%,但在申报里却没有这一项,我不知道要怎么申报。

齐惠老师 解答

2023-03-14 17:04

在这种情况下,你需要将该票按照6%的税率进行申报,同时在申报中增加一项“税率减免”,其金额为差额(3%-6%)乘以票面金额,即可完成申报。拓展一下,在一般纳税人税率减免方面,多数省份可以享受税率减半等优惠政策,例如把6%的税率降至3%。

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请你详细阐述一下情况。
2023-03-14 17:04:41
您好,您可以在4月份纳税申报表中,将3月份应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,将3月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将3月份发生的业务额乘以1%填入“实际应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“实际应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏。5月份纳税申报表中,将4月份发生的业务填入“实际发生额”栏,将4月份的应纳税额乘以1%填入“应纳税额”栏,并将“实际发生额”栏和“应纳税额”栏的差额填入“无票收入”栏,同时将3月份的无票收入填入“红字发票(负数)销项”栏。
2023-03-22 12:29:27
同学你好 按照对应的税率来填写 红冲的就负数红冲之后填写
2022-04-14 16:09:08
 你好1.    上月是 6月;    从22.4.1号开始 开专票就是按3% ; 没有1%税率哈; 你要红冲 重新开票的 ;是的  
2022-07-01 14:58:10
你好,这里一般纳税人,为什么是开3个点的发票呢
2023-01-10 14:00:01
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