我是一般纳税人,1月份开了一张13%的发票里面有五千多开了3%的税率,我1月申报时按我开的票实际申报,打电话12366,她说要我在附表一填上未开具13%的数,我就按她说的更正了申报和缴纳了税,我该怎么做分录,二月份的报表还没有申报,怕催错了,因为二月把错了的红冲,再开了蓝色,我应该怎么申报,还有怎么做分录
友好的缘分
于2022-03-05 17:33 发布 1227次浏览
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丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好,购进退货的分录是
借;应付账款等科目,贷;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-07-13 19:11:22

可以是收据入账借 营业外支出 贷 银行存款,纳税调增
2020-04-21 15:11:37

借:管理费用等--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费
贷:银行存款
2020-01-09 08:15:42

要的
借 原材料 7
应交税费 销项税额 2.7
贷 银行存款 9.7
2019-11-12 14:06:02

你好,现在借应收账款,贷主营业务收入没开票了借银行存款,贷应收账款-货款
2019-09-20 10:06:42
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