你好老师,我现在发现我们账上2021年6月份的有一笔应该是缴纳社保费但被录错了分录,录成了借:应交税费-应交增值税贷:银行存款,我现在需要调整分录,应该做借;应付职工薪酬-保险(单位) 其他应付款-保险(个人)贷:应交税费-应交增值税这样对嘛,还需不需要调整以往年度损益

毀若亦 ♡
于2023-03-14 16:08 发布 243次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-14 16:12
你的调整方法是对的,但是要注意,这笔应付款应该记录在本月,而不是之前的年度损益里。除了上述调整之外,还需要做一些调整,比如,在贷方把之前记录的银行存款改成应交职工薪酬-应交社保费,在借方把应交税费-应交增值税修改为应付职工薪酬-保险(单位) 其他应付款-保险(个人),以便前后账务的一致性。
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你的调整方法是对的,但是要注意,这笔应付款应该记录在本月,而不是之前的年度损益里。除了上述调整之外,还需要做一些调整,比如,在贷方把之前记录的银行存款改成应交职工薪酬-应交社保费,在借方把应交税费-应交增值税修改为应付职工薪酬-保险(单位) 其他应付款-保险(个人),以便前后账务的一致性。
2023-03-14 16:12:59
对的是的,不需要调整的。
2022-04-06 11:25:32
你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费-应交个人所得税,贷:其他应收款
2022-03-26 10:45:47
你应该按照会计原则将上年度缴纳的个税调整为今年的缴纳,具体调整分录为:上年度的借:其他应收款 贷:银行存款 应转出;今年度的 借:其他应付款 贷:应交个人所得税。而发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税,应保持不变。
2023-03-15 17:48:53
你好,这些原材料你实际已经领用了吧?产生的商品是否都对外销售完了?如果是的话需要调整损益,通过以前年度损益调整科目
2023-07-22 21:16:44
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