公司收到一手房东租金2万发票,然后再分租给三个公 问
对的是的,是这个意思。转租出去的那一部分对应的成本做其他业务成本。 答
老师,你好,我们公司是旅客运输公司,关于车辆的路桥 问
您好,是的,在票根里面下,能查到的 答
老师您好税负率怎么看? 问
增值税税负=缴纳的增值税/不含税的销售额 根据你的完税证明,去查一下你缴纳的增值税,这个不含税的销售额看你增值税申报表里面的主表,一二三大类加起来。 答
老师,你好,关于旅客运输行业的开发票,成本票,经营租 问
只租赁车辆,出租方是一般纳税人吗 答
请问,例如一般纳税人向农民收购10万元农产品,收购 问
你好,你们在税务局申请收购发票,然后直接开含税价10万就好了。 答

如果5月份公账付钱1万,当做是办公费,7月份才收到费用发票,分录怎么做啊?
答: 您好,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。收到发票时,借;管理费用-办公费等科目,贷;预付账款。
一笔应该归属于6月的办公费用,6月将款项支付给对方公司,但是收到的发票开票时间为7月18日,请问6月和7月的分录分别应该怎么写呢?
答: 你好,建议六月份借预付账款,贷银行存款。七月份借:管理费用-办公费,应交税费-应交增值税-进项税额,贷预付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2016年银行有一笔7.6万的费用,用于支付2016年房租3.5万,1000元办公费用,4万元是支付2017年的房费,但是没有发票,就挂账了。现在这个4万的发票拿回来了。改怎么修改分录呢
答: 借;待摊费用等科目 贷;预付账款 做这个分录就是了

