用公户给个人打款,报销发票未收到,款已打,会计分录:借:预付账款 贷:银行存款对吗?收到发票借管理费用 贷预付账款,老师对吗?

爱笑的芹菜
于2023-03-14 14:02 发布 397次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
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对,这是正确的分录方式。但是在收到发票前,你应该先将预付账款的借方记账为银行存款,只有收到发票后才能够正式记账,你明白吗?
2023-03-14 14:09:13
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
需要出租人个人去税局发票的,个人实在不代开的话,就需要您公司去税局发票。
先挂在预付账款科目,等有发票了,再结转至费用科目。如果企业没有自有房产的话,房租是必然发生的支出,没有发票的话,所得税是无法税前扣除的。
2018-04-27 13:25:30
是的,是这样账务处理的
2019-11-27 13:46:49
借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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