送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-14 14:40

借:管理费用贷:应该职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:其他应付款--个税   

哈哈 追问

2017-11-14 14:43

老师把数写上吧!我理解跟不上

袁老师 解答

2017-11-14 14:47

借:管理费用贷:应该职工薪酬50000;借:应付职工薪酬10000  贷:其他应付款--个税   10000

上传图片  
相关问题讨论
借:管理费用贷:应该职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:其他应付款--个税   
2017-11-14 14:40:47
借:应付职工薪酬--工资 50000贷:其他应付款--社保 1000贷:现金49000
2015-09-05 20:53:20
您好,支付社保时,借:应付职工薪酬-社保,7057.68,其他应收(或者付)款-社保,2627.84,贷:现金或者银行存款,9685.52,计提工资时,借:管理费用-工资等科目,5万元,贷:应付职工薪酬-工资,5万元。
2018-06-11 21:34:16
你好! 对的。
2020-04-27 14:58:37
多计提冲回就可以这个没事
2019-04-14 19:00:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...