我本月应付工资是107467,扣个税是7467元,实际付给员工是100000元,这个业务从 计提到 付工资 交个税咋做分录?
哈哈
于2017-11-14 15:00 发布 758次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:管理费用-工资107467,贷:应付职工薪酬107467;借:应付职工薪酬107467贷:银行存款100000,应交税费--个税7467
2017-11-14 15:01:51

您好,计提应付职工薪酬工资是2660元,分录,借;管理费用-工资等科目,2600元,贷;应付职工薪酬-工资,2600元。
2018-03-18 14:25:49

借:管理费用贷:应该职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:其他应付款--个税
2017-11-14 14:40:47

你好,分录对的。
2019-12-09 13:59:02

你好!不是的。公司是支付10000,这200是个人自己付的。公司只是帮忙交下。
2018-05-14 11:28:50
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