送心意

999

职称注册会计师

2023-03-14 11:04

老师:小规模增值税申报表中,无票收入应该填写在本期免税销售额一栏中,如果本期免税销售额大于本期应纳税销售额,那么,本期免税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字。比如,本期免税销售额1000元,本期应纳税销售额900元,那么本期应纳税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字100元。

上传图片  
相关问题讨论
老师:小规模增值税申报表中,无票收入应该填写在本期免税销售额一栏中,如果本期免税销售额大于本期应纳税销售额,那么,本期免税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字。比如,本期免税销售额1000元,本期应纳税销售额900元,那么本期应纳税销售额和本期应纳税销售额的差值就会变成红字100元。
2023-03-14 11:04:34
你好,其他免税销售额这里面是开了免税发票的。
2023-07-12 17:03:30
你好,是的,同学的理解很正确。
2022-07-10 10:39:10
你好;  你们写在    增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2022-07-01 16:41:06
同学,你好 不需要的
2022-05-05 16:45:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...