送心意

999

职称注册会计师

2023-03-14 10:59

应该先以支出的形式计入管理费用,然后根据实际情况再转入应交税费-应交增值税(减免税额),这样才能正确反映收支及损益情况。

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应该先以支出的形式计入管理费用,然后根据实际情况再转入应交税费-应交增值税(减免税额),这样才能正确反映收支及损益情况。
2023-03-14 10:59:39
同学你好 如果不抵税,就不转入应交税费-应交增值税(减免税额),什么时候抵税再转;
2022-04-18 20:25:53
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
你好 这个你后续要转到已交增值税里面的
2023-02-15 14:25:43
同学, 如果当月不抵减 借:应交税费-应交增值税减免税款贷:管理费用280 这个分录不用做。
2021-04-08 17:45:39
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