送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-18 20:25

同学你好
如果不抵税,就不转入应交税费-应交增值税(减免税额),什么时候抵税再转;

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相关问题讨论
同学你好 如果不抵税,就不转入应交税费-应交增值税(减免税额),什么时候抵税再转;
2022-04-18 20:25:53
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
您好。是抵扣应交税费应交增值税贷方发生额
2022-01-29 21:30:15
你好,不对的,是不应该有余额的。
2022-03-14 11:16:48
嗯,你好同学,你计提的时候那个应交增值税是四零八点四二,然后你交纳的时候是三九四点一三,然后有个差额,你要把那个应交税费,应交增值税那个差额部分转到营业外收入里面。
2022-03-14 11:40:38
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