老师您好!建筑公司计提发放工人工资,本来完整的分 问
你好,那你的应付职工薪酬是借方余额。 答
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发 问
您好,暂估的是怎么做的呢? 答
老师,我这个不太明白听课听了2遍了,强制性转换条款 问
你好,哪里想不明白呢 答
收汇的汇率怎么确认,应收账款一外币户和银行存款 问
收贿是当天的借银行存款,贷应收账款,差额放到财务费用。 答
个人租车给公司 签订的租车协议4000元/月 代开 问
那个租金是按月申报个税,可以开一张发票 答
2019年购买的固定资产,进项税没有抵扣,但是在账上做了账务处理,资产负债表上应交税费有负的余额,要怎么把这个调整为0呢?分录要怎么写?
答: 你好 ; 没有抵扣; 你是做的那个科目 ? 待认证进项税吗?
2019年购买的固定资产,进项税没有抵扣,但是在账上做了账务处理,资产负债表上应交税费有负的余额,要怎么把这个调整为0呢?分录要怎么写?
答: 你可以在当期做一笔贷方凭证,金额为负的税费余额,科目为应交税费,备注写明“调整”即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
资产负债表里 应交税金为负数 怎么调整 销项税减进项税 减已交税金 的得数就是资产负债表里的数 但进项税额都已经抵扣完了 没有剩余了 请教老师 怎么调整
答: 看下余额 你负数表示留抵
老师好,我们这里有个公司上月准备注销,把留抵的税做进项税额转出了,再没有别的业务,那现在资产资产负债表该怎么调整呢,应交税费变成0了,报表就不平了
请问老师,我的资产负债表应交税费期末没有余额,但年初有余额,在录入期初数据时把二级科目年初数录进去,应交税费的期末也有余额了,导致我的资产负债表不平,这个需要怎么处理了?