你好,普票的进项税额度不够,怎么调整,听说是要认证 问
同学你好, 你的普通发票是 供应商提供的吧, 普通发票不能抵扣的, 要专票才可以抵扣,抵扣时,要到 电子税局 进行认证勾选 答
汇算清缴的工资薪金支出包括个人承担的社保费用 问
您好,不包括,这个只是公司的部分 答
一般纳税人商贸企业,因出售了 二手车 申报了 无票 问
同学,你好 就写出售二手车 ,增值税申报了,企业所得税不在收入里面体现 答
老师好,个休工商户核定征收卖蔬菜,只有消项票,没有 问
同学,你好 没有风险 答
尾款的百分之5客户不付款了,和客户签订了和解协议 问
您好,红冲这个5%的发票就可以 答


老师,差额计税交的增值税,不可直接用销售额去交增值税吗?
答: 不可以,差额计税交的增值税是指销售额减去进项税额后所得的税款。比如你有一家公司,你购买原料1000元,其中增值税200元,那么增值税应该用800元进行交税,而不是用1000元进行交税。
老师,差额计税交的增值税,不可直接用销售额去交增值税吗?
答: 你好,可以的,但是你这样多交了税款不是吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,比如进行10 销项0,结转增值税的分录 ,正常是借应交增销项0,贷应交增值税进项10,差额计入应交税金/应交增值税/转出未交增值税吗?还是可以直接做一步分录 借 应交增值税-转出未交-10 贷应交增值税-未交增-10还是可以不做凭证的处理,等有销项了,再结转
答: 你好,可以做的,可以结转到转出未交增值税,在借方表示留底。





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