老师,增值税结转这个地方我一直有点糊涂。我用的软件,入账时进项税额计入 应交税费-应交增值税(进项税额),销项税额计入 应交税费-应交增值税(销项税额),月底结转的时候,直接是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,总觉得中间少些过渡

越努力越幸运
于2022-01-15 22:04 发布 612次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-15 22:05
你好,学员,少一部,销项税,进项税结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税
相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
您好
按您说的这些处理可以的
2022-04-05 08:17:02
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
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